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我公司是一般纳税人,现在有进项税额发生,我该怎么录入去抵销项的*。详细过程,拜托啦!

请问:我公司是一般纳税人,现在有进项税额发生,我该怎么录入去抵销项的*。详细过程,拜托啦!
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   网友   2021-10-30 22:03:13

 你应该在每月末之前拿着进项*抵扣联去当地税务局进行*认证,记住不要超过认证期限。追问

过期限还能不能认证啊??我的是8月30号的。能的话,怎么弄啊。帮帮忙
追答
认证期限是从开票日期开始算180日之内,超过了期限就不行了。
本回答由提问者推荐热心网友   2021-10-30 22:17:37

 在填写申报表的时候体现,你上个月的进项税认证通过之后,把认证*的份数,税额,不含税金额填写在申报表附表二中第二行(如果是辅导期的,你需要下个月才可以抵扣申报)
销项税的*份数,税额,不含税销售额写在附表一。
在主表(申报表)中填写好本期的销售金额,进项税,销项税金额,系统自动计算是应交还是留抵。追问

申报表在哪里填啊,请问又去哪里认证?认证有期限吗?
热心网友   2021-11-21 20:51:13

 申报表在国税网站-网上办税里。如果平时接收*比较多的话,可以向税务申请自己认证,航天金穗给自己单位装个扫描仪,来了*能及时认证,如果平时接收*比较少,可以携带税务登记证副本到税务大厅去认证热心网友   2021-11-21 20:51:13

 你该怎么记账就怎么记账,抵扣销项税的程序是税务局计算的,你不用操心这个,该抵扣多少,该交多少税,他们计算完了就告诉你了,你只要把准确无误的财务报表和*之类的凭证给他们审核计算就好。热心网友   2021-11-21 20:51:13

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